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南宁市武鸣区劳动保障监察大队 2016年部门决算

  • 发布日期:2017年08月21日 15:41:25
  • 发布人:南宁市武鸣区人力资源和社会保障局
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第一部分:南宁市武鸣区劳动保障监察大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市武鸣区劳动保障监察大队2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市武鸣区劳动保障监察大队2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:南宁市武鸣区劳动保障监察大队概况

一、主要职能

(一)宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行。

(二)检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。

(三)受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉。 

(四)依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

(五)承办法律、法规规定的其他监察职责。

 

二、部门决算单位构成

南宁市武鸣区劳动保障监察大队

 

 

 

 

 

 

第二部分:南宁市武鸣区劳动保障监察大队2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 582,874.40

一、一般公共服务支出

 0.00

二、事业收入

 0.00

二、外交支出

 0.00

三、事业单位经营收入

 0.00

三、教育支出

 0.00

四、其他收入

 12000.00

四、科学技术支出

 0.00

 

 

五、文化体育与传媒支出

 0.00

 

 

六、社会保障和就业

 554,651.40

 

 

七、医疗和卫生

 16,034.00

 

 

八、住房保障支出

 23,389.00

本年收入合计

594,874.40

本年支出合计

 594,074.40

 用事业基金弥补收支差额

 0.00

结余分配

 0.00

 上年结转

 0.00

年末结转与结余

 800.00

 

 

 

 

收入总计

594,874.40

支出总计

 594,874.40

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

594,874.40

  582,874.40

 

 

 

 

12,000.00

208

社会保障和就业支出

555,451.40

543,451.40

 

 

 

 

12,000.00

20801

人力资源和社会保障管理事务 

511,688.00

499,688.00

 

 

 

 

12,000.00

2080105 

劳动保障监察 

511,688.00

499,688.00

 

 

 

 

12,000.00 

20805

行政事业单位离退休

43,763.40

43,763.40

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休 

43,763.40

43,763.40

 

 

 

 

 

210 

医疗卫生与计划生支出 

16,034.00 

16,034.00

 

 

 

 

 

21005 

医疗保障 

15,165.30 

15,165.30

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗 

15,165.30

15,165.30

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

868.70

868.70

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

868.70

868.70

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

23,389.00

23,389.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

23,389.00

23,389.00

 

 

 

 

 

2210201 

住房公积金 

23,389.00

23,389.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

594,074.40 

472,874.40

121,200.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出 

554,651.40